- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010020
Número:06090006
Valor Total do Empenho:R$ 751,81
Valor Total Liquidado:R$ 751,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010020
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-elemento de Despesa 24 - Equipamento de proteção, segurança e socorro
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 751,81
Valor Líquido Pago: R$ 751,81
Histórico:
REF NF 2007