Dados do Empenho:

Número:06090006

Valor Total do Empenho:R$ 751,81

Valor Total Liquidado:R$ 751,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06090006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 751,81

Valor Total Liquidado:R$ 751,81

Pagamento de Restos a Pagar 30010020

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 24 - Equipamento de proteção, segurança e socorro

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 751,81

Valor Líquido Pago: R$ 751,81


Histórico:

REF NF 2007