- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010026
Número:01110146
Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 946,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.153,32
Pagamento de Restos a Pagar 18010026
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 83 - Serviços de cópias e reprodução de documentos
Credor: DELTA JET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (07.007.182/0001-71)
Valor Total: R$ 276,57
Valor Líquido Pago: R$ 276,57
Histórico: