Dados do Empenho:

Número:01060082

Valor Total do Empenho:R$ 69.333,32

Valor Total Liquidado:R$ 9.904,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.428,56

Dados da Liquidação:

Número:01060082.007

Valor Total da Liquidação:R$ 9.904,76

Valor Total Liquidado:R$ 9.904,76

Pagamento de Restos a Pagar 14020001

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.904,76

Valor Líquido Pago: R$ 9.904,76


Histórico:

nf 1642 ref dez/2022