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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020001
Número:01060082
Valor Total do Empenho:R$ 69.333,32
Valor Total Liquidado:R$ 9.904,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.428,56
Número:01060082.007
Valor Total da Liquidação:R$ 9.904,76
Valor Total Liquidado:R$ 9.904,76
Pagamento de Restos a Pagar 14020001
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 9.904,76
Valor Líquido Pago: R$ 9.904,76
Histórico:
nf 1642 ref dez/2022