- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09030079
Número:22020018
Valor Total do Empenho:R$ 167.745,60
Valor Total Liquidado:R$ 43.489,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22020018.002
Valor Total da Liquidação:R$ 31.064,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.691,23
Pagamento de Restos a Pagar 09030079
Pago em: 09/03/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 31.064,00
Valor do IRRF: R$ 372,77
Valor Líquido Pago: R$ 30.691,23
Histórico:
nf 212829 outubro/2022