Dados do Empenho:

Número:22020018

Valor Total do Empenho:R$ 167.745,60

Valor Total Liquidado:R$ 43.489,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22020018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 31.064,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.691,23

Pagamento de Restos a Pagar 09030079

Pago em: 09/03/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 31.064,00

Valor do IRRF: R$ 372,77

Valor Líquido Pago: R$ 30.691,23


Histórico:

nf 212829 outubro/2022