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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09030090
Número:01120406
Valor Total do Empenho:R$ 107.123,94
Valor Total Liquidado:R$ 107.123,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120406.001
Valor Total da Liquidação:R$ 107.123,94
Valor Total Liquidado:R$ 107.123,94
Pagamento de Restos a Pagar 09030090
Pago em: 09/03/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - Contribuições
Sub-elemento de Despesa 01 - Instituições de caráter assistencial
Credor: CONSELHO DA EMEF JOAQUIM AGUIAR (10.872.753/0001-40)
Valor Total: R$ 26.780,98
Valor Líquido Pago: R$ 26.780,98
Histórico:
REF DEZ/2022