- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010028
Número:01080027
Valor Total do Empenho:R$ 3.649,80
Valor Total Liquidado:R$ 3.649,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080027.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.649,80
Valor Total Liquidado:R$ 3.606,00
Pagamento de Restos a Pagar 13010028
Pago em: 13/01/2023Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 04 - Gás e outros materiais engarrafados
Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total: R$ 3.649,80
Valor do IRRF: R$ 43,80
Valor Líquido Pago: R$ 3.606,00
Histórico: