- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020017
Número:06090023
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.000,00
Número:06090023.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.844,68
Pagamento de Restos a Pagar 13020017
Pago em: 13/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0006-53)
Valor Total: R$ 22.110,00
Valor do IRRF: R$ 265,32
Valor Líquido Pago: R$ 21.844,68
Histórico:
nf 38981 ref dez/2022