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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27090018
Número:04010457
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.960,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.039,14
Pagamento de Restos a Pagar 27090018
Pago em: 27/09/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1001000000 - Recursos Ordinários
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)
Valor Total: R$ 302,82
Valor do INSS: R$ 3,33
Valor do ISS: R$ 12,11
Valor do IRRF: R$ 3,63
Valor Líquido Pago: R$ 283,75
Histórico:
NF 455 REF DEZ/2022