Dados do Empenho:

Número:04010457

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.960,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.039,14

Dados da Liquidação:

Número:04010457.002

Valor Total da Liquidação:R$ 302,82

Valor Total Liquidado:R$ 283,75

Pagamento de Restos a Pagar 27090018

Pago em: 27/09/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1001000000 - Recursos Ordinários

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 302,82

Valor do INSS: R$ 3,33

Valor do ISS: R$ 12,11

Valor do IRRF: R$ 3,63

Valor Líquido Pago: R$ 283,75


Histórico:

NF 455 REF DEZ/2022