Dados do Empenho:

Número:01070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070011.005

Valor Total da Liquidação:R$ 136.762,96

Valor Total Liquidado:R$ 127.243,04

Pagamento de Restos a Pagar 27090022

Pago em: 27/09/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 136.762,96

Valor do INSS: R$ 1.662,21

Valor do ISS: R$ 6.044,39

Valor do IRRF: R$ 1.813,32

Valor Líquido Pago: R$ 127.243,04


Histórico:

NF 437 REF DEZ/2022