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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27090022
Número:01070011
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070011.005
Valor Total da Liquidação:R$ 136.762,96
Valor Total Liquidado:R$ 127.243,04
Pagamento de Restos a Pagar 27090022
Pago em: 27/09/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)
Valor Total: R$ 136.762,96
Valor do INSS: R$ 1.662,21
Valor do ISS: R$ 6.044,39
Valor do IRRF: R$ 1.813,32
Valor Líquido Pago: R$ 127.243,04
Histórico:
NF 437 REF DEZ/2022