Dados do Empenho:

Número:01110202

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.834,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 165,24

Dados da Liquidação:

Número:01110202.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.875,02

Valor Total Liquidado:R$ 5.875,02

Pagamento de Restos a Pagar 25010041

Pago em: 25/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 5.875,02

Valor Líquido Pago: R$ 5.875,02


Histórico: