Dados do Empenho:

Número:01120162

Valor Total do Empenho:R$ 32.197,50

Valor Total Liquidado:R$ 31.000,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.196,96

Dados da Liquidação:

Número:01120162.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.048,73

Valor Total Liquidado:R$ 8.048,73

Pagamento de Restos a Pagar 17010024

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.048,73

Valor Líquido Pago: R$ 8.048,73


Histórico: