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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010024
Número:01120162
Valor Total do Empenho:R$ 32.197,50
Valor Total Liquidado:R$ 31.000,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.196,96
Número:01120162.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.048,73
Valor Total Liquidado:R$ 8.048,73
Pagamento de Restos a Pagar 17010024
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 8.048,73
Valor Líquido Pago: R$ 8.048,73
Histórico: