Dados do Empenho:

Número:03100076

Valor Total do Empenho:R$ 326.230,34

Valor Total Liquidado:R$ 34.938,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291.292,30

Dados da Liquidação:

Número:03100076.003

Valor Total da Liquidação:R$ 34.938,04

Valor Total Liquidado:R$ 34.938,04

Pagamento de Restos a Pagar 13010030

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 34.938,04

Valor Líquido Pago: R$ 34.938,04


Histórico: