- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010023
Número:03100135
Valor Total do Empenho:R$ 334.122,53
Valor Total Liquidado:R$ 46.040,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 288.082,46
Número:03100135.002
Valor Total da Liquidação:R$ 46.040,07
Valor Total Liquidado:R$ 46.040,07
Pagamento de Restos a Pagar 24010023
Pago em: 24/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 46.040,07
Valor Líquido Pago: R$ 46.040,07
Histórico: