Dados do Empenho:

Número:13090003

Valor Total do Empenho:R$ 6.137,25

Valor Total Liquidado:R$ 6.137,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13090003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.137,25

Valor Total Liquidado:R$ 6.137,25

Pagamento de Restos a Pagar 14020009

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 20 - Material de cama, mesa e banho

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 6.137,25

Valor Líquido Pago: R$ 6.137,25


Histórico:

nf 5606 ref dez/2022