- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020012
Número:09110013
Valor Total do Empenho:R$ 9.899,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.909,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 989,90
Número:09110013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.909,10
Valor Total Liquidado:R$ 8.909,10
Pagamento de Restos a Pagar 14020012
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-elemento de Despesa 42 - Mobiliário em geral
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 8.909,10
Valor Líquido Pago: R$ 8.909,10
Histórico:
nf 5628 ref dez/2022