Dados do Empenho:

Número:09110013

Valor Total do Empenho:R$ 9.899,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.909,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 989,90

Dados da Liquidação:

Número:09110013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.909,10

Valor Total Liquidado:R$ 8.909,10

Pagamento de Restos a Pagar 14020012

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 42 - Mobiliário em geral

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 8.909,10

Valor Líquido Pago: R$ 8.909,10


Histórico:

nf 5628 ref dez/2022