Dados do Empenho:

Número:21100024

Valor Total do Empenho:R$ 604.109,40

Valor Total Liquidado:R$ 137.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 466.209,40

Dados da Liquidação:

Número:21100024.009

Valor Total da Liquidação:R$ 34.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.690,80

Pagamento de Restos a Pagar 14020020

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 34.100,00

Valor do IRRF: R$ 409,20

Valor Líquido Pago: R$ 33.690,80


Histórico:

nf 185471 ref nov/2022