- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020052
Número:01080131
Valor Total do Empenho:R$ 5.414,97
Valor Total Liquidado:R$ 5.414,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080131.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.414,97
Valor Total Liquidado:R$ 5.349,99
Pagamento de Restos a Pagar 10020052
Pago em: 10/02/2023Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)
Valor Total: R$ 5.414,97
Valor do IRRF: R$ 64,98
Valor Líquido Pago: R$ 5.349,99
Histórico:
nf 4616