Dados do Empenho:

Número:01080131

Valor Total do Empenho:R$ 5.414,97

Valor Total Liquidado:R$ 5.414,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.414,97

Valor Total Liquidado:R$ 5.349,99

Pagamento de Restos a Pagar 10020052

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 5.414,97

Valor do IRRF: R$ 64,98

Valor Líquido Pago: R$ 5.349,99


Histórico:

nf 4616