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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010038
Número:01070177
Valor Total do Empenho:R$ 33.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.286,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.610,16
Número:01070177.004
Valor Total da Liquidação:R$ 8.286,30
Valor Total Liquidado:R$ 7.267,08
Pagamento de Restos a Pagar 12010038
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 8.286,30
Valor do INSS: R$ 455,75
Valor do ISS: R$ 165,73
Valor do IRRF: R$ 397,74
Valor Líquido Pago: R$ 7.267,08
Histórico: