Dados do Empenho:

Número:01070177

Valor Total do Empenho:R$ 33.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.286,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.610,16

Dados da Liquidação:

Número:01070177.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.286,30

Valor Total Liquidado:R$ 7.267,08

Pagamento de Restos a Pagar 12010038

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 8.286,30

Valor do INSS: R$ 455,75

Valor do ISS: R$ 165,73

Valor do IRRF: R$ 397,74

Valor Líquido Pago: R$ 7.267,08


Histórico: