Dados do Empenho:

Número:21100026

Valor Total do Empenho:R$ 88.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21100026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.599,74

Pagamento de Restos a Pagar 14020024

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 42.105,00

Valor do IRRF: R$ 505,26

Valor Líquido Pago: R$ 41.599,74


Histórico:

nf 185553 ref dez/2022