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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020027
Número:21100028
Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 14020027
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 20 - Material de cama, mesa e banho
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 405,00
Valor do IRRF: R$ 4,86
Valor Líquido Pago: R$ 400,14
Histórico:
nf 186502 ref dez/2022