Dados do Empenho:

Número:21100022

Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21100022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.374,00

Pagamento de Restos a Pagar 14020030

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 10.500,00

Valor do IRRF: R$ 126,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.374,00


Histórico:

nf 186690 ref dez/2022