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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020030
Número:21100022
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21100022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.374,00
Pagamento de Restos a Pagar 14020030
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 10.500,00
Valor do IRRF: R$ 126,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.374,00
Histórico:
nf 186690 ref dez/2022