Dados do Empenho:

Número:01080070

Valor Total do Empenho:R$ 147.795,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.513,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.901,80

Dados da Liquidação:

Número:01080070.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.313,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.273,44

Pagamento de Restos a Pagar 14020050

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 3.313,20

Valor do IRRF: R$ 39,76

Valor Líquido Pago: R$ 3.273,44


Histórico:

nf 1675 ref nov/2022