- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020050
Número:01080070
Valor Total do Empenho:R$ 147.795,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.513,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.901,80
Número:01080070.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.313,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.273,44
Pagamento de Restos a Pagar 14020050
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA (13.737.194/0001-54)
Valor Total: R$ 3.313,20
Valor do IRRF: R$ 39,76
Valor Líquido Pago: R$ 3.273,44
Histórico:
nf 1675 ref nov/2022