Dados do Empenho:

Número:02020043

Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38

Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77

Dados da Liquidação:

Número:02020043.013

Valor Total da Liquidação:R$ 61.915,89

Valor Total Liquidado:R$ 61.915,89

Pagamento de Restos a Pagar 05120098

Pago em: 05/12/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 61.915,89

Valor Líquido Pago: R$ 61.915,89


Histórico:

NF 692 REF OUT/2023