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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020065
Número:20090004
Valor Total do Empenho:R$ 170.695,00
Valor Total Liquidado:R$ 80.927,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.767,95
Número:20090004.004
Valor Total da Liquidação:R$ 80.927,05
Valor Total Liquidado:R$ 79.955,93
Pagamento de Restos a Pagar 14020065
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 80.927,05
Valor do IRRF: R$ 971,12
Valor Líquido Pago: R$ 79.955,93
Histórico:
nf 26698 ref dez/2022