Dados do Empenho:

Número:20090004

Valor Total do Empenho:R$ 170.695,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.927,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.767,95

Dados da Liquidação:

Número:20090004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 80.927,05

Valor Total Liquidado:R$ 79.955,93

Pagamento de Restos a Pagar 14020065

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 80.927,05

Valor do IRRF: R$ 971,12

Valor Líquido Pago: R$ 79.955,93


Histórico:

nf 26698 ref dez/2022