Dados do Empenho:

Número:27090014

Valor Total do Empenho:R$ 56.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.657,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.322,70

Dados da Liquidação:

Número:27090014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.657,30

Valor Total Liquidado:R$ 20.409,41

Pagamento de Restos a Pagar 14020068

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 20.657,30

Valor do IRRF: R$ 247,89

Valor Líquido Pago: R$ 20.409,41


Histórico:

nf 26702 ref dez/2022