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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020068
Número:27090014
Valor Total do Empenho:R$ 56.980,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.657,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.322,70
Número:27090014.002
Valor Total da Liquidação:R$ 20.657,30
Valor Total Liquidado:R$ 20.409,41
Pagamento de Restos a Pagar 14020068
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 20.657,30
Valor do IRRF: R$ 247,89
Valor Líquido Pago: R$ 20.409,41
Histórico:
nf 26702 ref dez/2022