Dados do Empenho:

Número:14110020

Valor Total do Empenho:R$ 42.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.120,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14110020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.614,56

Pagamento de Restos a Pagar 14020071

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 42.120,00

Valor do IRRF: R$ 505,44

Valor Líquido Pago: R$ 41.614,56


Histórico:

nf 26780 ref dez/2022