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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020071
Número:14110020
Valor Total do Empenho:R$ 42.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.120,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14110020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 42.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.614,56
Pagamento de Restos a Pagar 14020071
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 42.120,00
Valor do IRRF: R$ 505,44
Valor Líquido Pago: R$ 41.614,56
Histórico:
nf 26780 ref dez/2022