- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12120101
Número:01110202
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.834,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 165,24
Número:01110202.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.959,74
Valor Total Liquidado:R$ 3.959,74
Pagamento de Restos a Pagar 12120101
Pago em: 12/12/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 3.959,74
Valor Líquido Pago: R$ 3.959,74
Histórico: