- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010029
Número:01120058
Valor Total do Empenho:R$ 77.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 76.642,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357,38
Número:01120058.006
Valor Total da Liquidação:R$ 7.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.700,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010029
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 88 - Serviços de publicidade e propaganda
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 7.700,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.700,00
Histórico: