Dados do Empenho:

Número:20100001

Valor Total do Empenho:R$ 820.546,88

Valor Total Liquidado:R$ 59.136,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 761.410,88

Dados da Liquidação:

Número:20100001.010

Valor Total da Liquidação:R$ 59.136,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.426,37

Pagamento de Restos a Pagar 14020078

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 59.136,00

Valor do IRRF: R$ 709,63

Valor Líquido Pago: R$ 58.426,37


Histórico:

nf 26450 ref nov/2022