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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020078
Número:20100001
Valor Total do Empenho:R$ 820.546,88
Valor Total Liquidado:R$ 59.136,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 761.410,88
Número:20100001.010
Valor Total da Liquidação:R$ 59.136,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.426,37
Pagamento de Restos a Pagar 14020078
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 59.136,00
Valor do IRRF: R$ 709,63
Valor Líquido Pago: R$ 58.426,37
Histórico:
nf 26450 ref nov/2022