Dados do Empenho:

Número:01070082

Valor Total do Empenho:R$ 392,00

Valor Total Liquidado:R$ 392,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 392,00

Valor Total Liquidado:R$ 392,00

Pagamento de Restos a Pagar 18010035

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 392,00

Valor Líquido Pago: R$ 392,00


Histórico: