- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010035
Número:01070082
Valor Total do Empenho:R$ 392,00
Valor Total Liquidado:R$ 392,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 18010035
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 392,00
Valor Líquido Pago: R$ 392,00
Histórico: