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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020093
Número:01110024
Valor Total do Empenho:R$ 9.842,40
Valor Total Liquidado:R$ 9.842,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.842,40
Valor Total Liquidado:R$ 9.724,29
Pagamento de Restos a Pagar 14020093
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 9.842,40
Valor do IRRF: R$ 118,11
Valor Líquido Pago: R$ 9.724,29
Histórico:
nf 211790 dez2022