- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010065
Número:24020013
Valor Total do Empenho:R$ 124.022,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.402,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.620,34
Número:24020013.009
Valor Total da Liquidação:R$ 12.402,26
Valor Total Liquidado:R$ 12.402,26
Pagamento de Restos a Pagar 12010065
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 12.402,26
Valor Líquido Pago: R$ 12.402,26
Histórico:
Ref NF 1644