- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010001
Número:01110077
Valor Total do Empenho:R$ 5.017,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.035,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10010001
Pago em: 10/01/2024Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 968,16
Valor Líquido Pago: R$ 968,16
Histórico:
NF 585725 REF NOV/2023