Dados do Empenho:

Número:01110077

Valor Total do Empenho:R$ 5.017,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.035,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110077.001

Valor Total da Liquidação:R$ 968,16

Valor Total Liquidado:R$ 968,16

Pagamento de Restos a Pagar 10010001

Pago em: 10/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 968,16

Valor Líquido Pago: R$ 968,16


Histórico:

NF 585725 REF NOV/2023