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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010002
Número:05120007
Valor Total do Empenho:R$ 19.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05120007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.380,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010002
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)
Valor Total: R$ 19.380,00
Valor Líquido Pago: R$ 19.380,00
Histórico:
NF 932 REF DEZ/2023