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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010016
Número:01090179
Valor Total do Empenho:R$ 300,00
Valor Total Liquidado:R$ 300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010016
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 300,00
Valor Líquido Pago: R$ 300,00
Histórico:
NF 12028 REF DEZ/2023