Dados do Empenho:

Número:01090179

Valor Total do Empenho:R$ 300,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090179.001

Valor Total da Liquidação:R$ 300,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

Pagamento de Restos a Pagar 12010016

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 300,00

Valor Líquido Pago: R$ 300,00


Histórico:

NF 12028 REF DEZ/2023