- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11010013
Número:22120003
Valor Total do Empenho:R$ 105.051,48
Valor Total Liquidado:R$ 105.051,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22120003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 105.051,48
Valor Total Liquidado:R$ 105.051,48
Pagamento de Restos a Pagar 11010013
Pago em: 11/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 105.051,48
Valor Líquido Pago: R$ 105.051,48
Histórico: