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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11010023
Número:01110124
Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 59.443,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110124.006
Valor Total da Liquidação:R$ 7.926,08
Valor Total Liquidado:R$ 7.926,08
Pagamento de Restos a Pagar 11010023
Pago em: 11/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 7.926,08
Valor Líquido Pago: R$ 7.926,08
Histórico: