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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010039
Número:03040136
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010039
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 480,00
Valor Líquido Pago: R$ 480,00
Histórico:
NF 12074 REF DEZ/2023