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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010062
Número:02050043
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050043.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.070,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.070,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010062
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 3.070,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.070,00
Histórico:
NF 12021 REF NOV/2023