Dados do Empenho:

Número:26100013

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26100013.004

Valor Total da Liquidação:R$ 26.050,70

Valor Total Liquidado:R$ 26.050,70

Pagamento de Restos a Pagar 16010001

Pago em: 16/01/2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 26.050,70

Valor Líquido Pago: R$ 26.050,70


Histórico:

NF 60633 REF NOV/2023