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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 16010001
Número:26100013
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26100013.004
Valor Total da Liquidação:R$ 26.050,70
Valor Total Liquidado:R$ 26.050,70
Pagamento de Restos a Pagar 16010001
Pago em: 16/01/2024Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Valor Total: R$ 26.050,70
Valor Líquido Pago: R$ 26.050,70
Histórico:
NF 60633 REF NOV/2023