Dados do Empenho:

Número:01060032

Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.060,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060032.002

Valor Total da Liquidação:R$ 450,00

Valor Total Liquidado:R$ 450,00

Pagamento de Restos a Pagar 15010014

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 450,00

Valor Líquido Pago: R$ 450,00


Histórico: