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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010014
Número:01060032
Valor Total do Empenho:R$ 1.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.060,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 15010014
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 450,00
Valor Líquido Pago: R$ 450,00
Histórico: