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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010015
Número:01030229
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01030229.009
Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 15010015
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)
Valor Total: R$ 10.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00
Histórico: