Dados do Empenho:

Número:19050003

Valor Total do Empenho:R$ 290.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 196.144,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19050003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 65.078,04

Valor Total Liquidado:R$ 65.078,04

Pagamento de Restos a Pagar 18010013

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)

Valor Total: R$ 65.078,04

Valor Líquido Pago: R$ 65.078,04


Histórico:

NF 919 REF NOV/2023