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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010013
Número:19050003
Valor Total do Empenho:R$ 290.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 196.144,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19050003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 65.078,04
Valor Total Liquidado:R$ 65.078,04
Pagamento de Restos a Pagar 18010013
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)
Valor Total: R$ 65.078,04
Valor Líquido Pago: R$ 65.078,04
Histórico:
NF 919 REF NOV/2023