Dados do Empenho:

Número:01110117

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110117.002

Valor Total da Liquidação:R$ 96.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 23010010

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total: R$ 96.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 96.000,00


Histórico:

NF 335 REF DEZ/2023