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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010010
Número:01110117
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 144.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110117.002
Valor Total da Liquidação:R$ 96.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 96.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 23010010
Pago em: 23/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)
Valor Total: R$ 96.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 96.000,00
Histórico:
NF 335 REF DEZ/2023