- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010030
Número:01110166
Valor Total do Empenho:R$ 258.733,00
Valor Total Liquidado:R$ 232.137,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110166.003
Valor Total da Liquidação:R$ 75.623,19
Valor Total Liquidado:R$ 75.623,19
Pagamento de Restos a Pagar 19010030
Pago em: 19/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 75.623,19
Valor Líquido Pago: R$ 75.623,19
Histórico: