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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010053
Número:01090037
Valor Total do Empenho:R$ 635.467,91
Valor Total Liquidado:R$ 215.871,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090037.002
Valor Total da Liquidação:R$ 57.214,12
Valor Total Liquidado:R$ 57.214,12
Pagamento de Restos a Pagar 19010053
Pago em: 19/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 57.214,12
Valor Líquido Pago: R$ 57.214,12
Histórico:
NF 74 REF NO/2023