Dados do Empenho:

Número:01090037

Valor Total do Empenho:R$ 635.467,91

Valor Total Liquidado:R$ 215.871,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090037.002

Valor Total da Liquidação:R$ 57.214,12

Valor Total Liquidado:R$ 57.214,12

Pagamento de Restos a Pagar 19010053

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 57.214,12

Valor Líquido Pago: R$ 57.214,12


Histórico:

NF 74 REF NO/2023