- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010003
Número:25100019
Valor Total do Empenho:R$ 29.271,72
Valor Total Liquidado:R$ 29.271,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25100019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 29.271,72
Valor Total Liquidado:R$ 29.271,72
Pagamento de Restos a Pagar 09010003
Pago em: 09/01/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - 2º VARA (03.235.270/0001-70)
Valor Total: R$ 29.271,72
Valor Líquido Pago: R$ 29.271,72
Histórico: