Dados do Empenho:

Número:01090011

Valor Total do Empenho:R$ 906,72

Valor Total Liquidado:R$ 906,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 906,72

Valor Total Liquidado:R$ 895,84

Pagamento de Restos a Pagar 12010100

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 906,72

Valor do IRRF: R$ 10,88

Valor Líquido Pago: R$ 895,84


Histórico:

NF6847 REF DEZ/2023