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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010100
Número:01090011
Valor Total do Empenho:R$ 906,72
Valor Total Liquidado:R$ 906,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010100
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)
Valor Total: R$ 906,72
Valor do IRRF: R$ 10,88
Valor Líquido Pago: R$ 895,84
Histórico:
NF6847 REF DEZ/2023