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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020005
Número:02020044
Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020044.013
Valor Total da Liquidação:R$ 64.533,66
Valor Total Liquidado:R$ 53.524,99
Pagamento de Restos a Pagar 01020005
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações
Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)
Valor Total: R$ 64.533,66
Valor do INSS: R$ 6.959,51
Valor do ISS: R$ 2.530,73
Valor do IRRF: R$ 1.518,43
Valor Líquido Pago: R$ 53.524,99
Histórico:
NF 693 REF DEZ/2023