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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010026
Número:01110112
Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110112.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.267,61
Valor Total Liquidado:R$ 3.088,41
Pagamento de Restos a Pagar 09010026
Pago em: 09/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 3.267,61
Valor Líquido Pago: R$ 3.088,41
Histórico: